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平成25年度予算編成過程について

2016年12月5日

ページ番号:185526

予算編成方針について

 行政の説明責任を果たし、予算編成過程の透明性を確保するため、平成25 年度予算編成過程について公表いたします。

 水道事業においては、景気の低迷や節水型機器の普及等により、特に多量使用のお客さまを中心に水需要が減少を続けており、給水収益は平成23 年度までの10 年間でも117 億円(△16%)減少しています。このような状況にあっても、給水収益の減を上回る経費削減を行い、これまで経常利益を確保し、財務基盤の強化に努めてきたところです。
 水道事業における経営状況の見通しについては、景気の影響等により給水収益の回復は見込みがたい状況にある一方、安定給水確保のために、計画的な施設の更新・整備や総合的な震災対策を進めていく必要があることや、過去に借り入れた企業債の償還が今後も高水準で続くことなどから、経営状況は厳しさを増すものと見込まれます。
 また、工業用水道事業においても、ここ数年、経常利益を確保しているものの、累積欠損金をかかえている中、給水収益の減少傾向が続いており、経営状況は依然として厳しいものと見込まれます。
 厳しい経営状況下にあっても、事業経営の根本である財務基盤の強化を図りながら、事業の持続性とお客さまからの信頼性を確保するため、あらゆる経費をより細密に精査していく必要があります。
 平成25 年度予算編成にあたっては、かかる状況を踏まえつつ、事業の徹底したゼロベースからの点検を行い、真に必要な事業を峻別し精査したうえで、編成を行うものとします。

平成25年度予算編成スケジュール及び予算編成方針について

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