平成23年度2月補正予算(平成24年2月28日議決)
2017年4月27日
ページ番号:157534
平成23年度2月補正予算について
大阪市では、年度末の整理として予算の執行状況の精査を行うなど、不用額圧縮の取組として、減額を行うとともに、生活保護費や退職金などの義務的経費の追加を行うほか、国の補正に伴い、校舎耐震補強工事などの防災対策事業費の追加を行うこととしています。
このほか、法人市民税の増額等による市税の追加や、臨時財政対策債の確保等により、収支全体が改善される見込みであることから、退職手当債の発行中止や公債償還基金への前倒し積立を計上することとしております。
一般会計 | 21億1,600万円 |
特別会計 | 465億6,500万円 |
全会計 | 486億8,100万円 |
(純計予算額 | 88億6,100万円) |
※ 繰越報告に伴う公債費会計の補正146億4,700万円を含む
一般会計 | 20億9,800万円 |
(参考)補正後予算 対前年度同期比
予算総額 0.4% 純計予算額 0.3% 一般会計 0.6%
平成23年度2月補正予算の概要
1. 執行状況の精査等による不用額圧縮の取組 △331億1,400万円
事業費 △286億8,400万円
公債費(利子) △34億円
人件費 △10億3,000万円
2. 義務的経費の追加 201億800万
①生活保護費の追加 55億4,600万円
②各種予防接種事業の追加 20億2,700万円
ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、日本脳炎ワクチン接種
③退職金の追加 89億5,900万円
一般会計 44億3,700万円
自動車運送事業会計 19億5,600万円
高速鉄道事業会計 25億6,600万円
④還付金の追加 35億7,600万円
一般会計 9億2,000万円
国民健康保険事業会計 26億5,600万円
3. 国の補正に伴う事業費の追加 20億9,800万円
①校舎耐震補強工事等 16億2,700万円
②消防救急無線のデジタル化 4億7,100万円
4. その他 197億6,900万円
①22年度決算剰余金の積立 2億8,800万円
一般会計(9月補正に活用した残額) 2億1,900万円
駐車場事業会計 4,800万円
有料道路事業会計 2,100万円
②前年度繰上充用金の更正 △5億200万円
<国民健康保険事業会計>
③都市整備事業基金への積立 15億2,600万円
(財)都市建設技術協会の解散に伴う寄付金 8億9,600万円
関西高速鉄道(株)からの元利償還補助金の返還 6億3,000万円
④公債償還基金への積立 184億5,700万円
互助会給付金事業にかかる返納金 36億5,700万円
23年度決算剰余見込額 148億円
○繰越明許費
<一般会計>
①校舎耐震補強工事等 16億2,700万円
②消防救急無線のデジタル化 4億7,100万円
今 回 補 正 額 | 現 在 予 算 額 | 補 正 後 予 算 額 | |||||||||||
兆 | 億 | 万 | 千円 | 兆 | 億 | 万 | 千円 | 兆 | 億 | 万 | 千円 | ||
一 般 会 計 | |||||||||||||
議会費 | △ | 1 | 8606 | 7 | 30 | 5139 | 1 | 28 | 6532 | 4 | |||
総務費 | △ | 27 | 6629 | 3 | 957 | 2874 | 3 | 929 | 6245 | 0 | |||
計画調整費 | △ | 3280 | 3 | 105 | 3005 | 6 | 104 | 9725 | 3 | ||||
健康福祉費 | 38 | 8986 | 9 | 5408 | 5736 | 6 | 5447 | 4723 | 5 | ||||
こども青少年費 | △ | 76 | 6616 | 3 | 1687 | 2827 | 5 | 1610 | 6211 | 2 | |||
環境費 | △ | 3 | 8682 | 9 | 419 | 8778 | 1 | 416 | 0095 | 2 | |||
経済費 | △ | 92 | 9170 | 4 | 1515 | 8654 | 0 | 1422 | 9483 | 6 | |||
建設費 | △ | 8 | 2078 | 9 | 826 | 2198 | 2 | 818 | 0119 | 3 | |||
ゆとりとみどり振興費 | △ | 1 | 9194 | 3 | 310 | 4232 | 3 | 308 | 5038 | 0 | |||
港湾費 | △ | 5 | 3011 | 0 | 143 | 8838 | 2 | 138 | 5827 | 2 | |||
都市整備費 | △ | 25 | 0000 | 0 | 1181 | 1686 | 8 | 1156 | 1686 | 8 | |||
消防費 | 9 | 8244 | 3 | 401 | 7344 | 4 | 411 | 5588 | 7 | ||||
教育費 | 1 | 0906 | 4 | 984 | 6052 | 8 | 985 | 6959 | 2 | ||||
公債費 | 152 | 7655 | 6 | 2303 | 9389 | 9 | 2456 | 7045 | 5 | ||||
その他 | 62 | 3113 | 8 | 1080 | 6348 | 3 | 1142 | 9462 | 1 | ||||
計 | 21 | 1636 | 9 | 1 | 7357 | 3106 | 1 | 1 | 7378 | 4743 | 0 | ||
特 別 会 計 | |||||||||||||
駐車場事業 | 4818 | 7 | 16 | 0770 | 9 | 16 | 5589 | 6 | |||||
有料道路事業 | 2070 | 9 | 4 | 2209 | 4 | 4 | 4280 | 3 | |||||
国民健康保険事業 | 21 | 5355 | 3 | 3559 | 1871 | 0 | 3580 | 7226 | 3 | ||||
自動車運送事業 | 19 | 5600 | 0 | 273 | 5967 | 6 | 293 | 1567 | 6 | ||||
高速鉄道事業 | 25 | 6600 | 0 | 2733 | 3710 | 6 | 2759 | 0310 | 6 | ||||
公債費 | 398 | 2045 | 2 | 9270 | 2493 | 6 | 9668 | 4538 | 8 | ||||
その他 | - | 6753 | 6727 | 5 | 6753 | 6727 | 5 | ||||||
計 | 465 | 6490 | 1 | 2 | 2610 | 3750 | 6 | 2 | 3076 | 0240 | 7 | ||
総計 | 486 | 8127 | 0 | 3 | 9967 | 6856 | 7 | 4 | 0454 | 4983 | 7 | ||
純計 | 88 | 6081 | 8 | 2 | 8035 | 5243 | 2 | 2 | 8124 | 1325 | 0 |
一般会計補正予算の財源内訳
市税 99億円
地方交付税 △48億940万7千円
使用料及手数料 △487万2千円
国庫支出金 △35億2,980万9千円
府支出金 △14億4,425万円
財産売却代 △37億9,355万4千円
寄付金 25億5,351万6千円
繰入金 △13億8,152万円
起債 98億2,800万円
うち臨時財政対策債 240億7,600万円
うち退職手当債 △130億円
諸収入 △54億2,085万2千円
繰越金 2億1,911万7千円
(別途) 繰越明許費の補正
一般会計 20億9,784万4千円
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